Онлайн калькулятор пеней по страховым взносам — примеры расчета


Калькулятор

Калькулятор расчет штрафов и пени полностью бесплатный. Регистрация и отправка СМС не нужна. Результат сразу.

Результат расчёта

Пеня за неоплаченный налог(взнос) составит: 96.47 рублей Порядок расчета: (сумма налога: 23153.33 * дней неоплаты: 20 * ставка рефинансирования(в среднем): 6.25 / 300 / 100 = 96.47)

Ограничения по сумме

С 27 ноября 2020 года размер пени 96.47 не может быть выше размера недоимки 23153.33 Итого размер пени равен: 96.47

Как платить?

Если вы сдали отчетность и заметили что занизили налог то нужно самостоятельно исчислить и заплатить пени чтобы избежать штрафа. В остальных случаях, пени должна выставить сама налоговая или фонд. Контролирующие органы вправе что-то взыскать в виде штрафов и пеней, но не обязаны. Часто за маленькие нарушения(особенно впервые) не штрафуют.

Если при перечисления налога или взноса вы ошиблись в КБК или другом реквизите который не помешал «упасть» деньгам на счет ИФНС, то недоимки не возникает. Пени начислять не вправе. Нужно только уточнить платёж.

Для уплаты штрафа или пени достаточно платить по обычной платёжке, как и налог, но при этом заменить 1 или 2 цифры в КБК. Например, УСН налог — 182 1 0500 110 (исходный).

КБК для перечисления пени(меняем 6 и 7 цифру справа в КБК) по налогу 182 1 0500 110 – для уплаты пеней, 182 1 05 01011 01 2200 110 – для процентов.

КБК для перечисления штрафа(меняем 7 цифру справа в КБК) по налогу — 182 1 0500 110

Ответственность

Неуплата

Уголовная

Такая ответственность наступает при накоплении определённой суммы неуплаты.

ИП
Нарушение — Сумма недоплаченных налогов — Сумма доходов (уклонения) Возможные наказания
Уклонение от уплаты налогов(сборов) в крупном размере (Ст. 198 п.1 УК) – от 0,9 млн руб. за три года, и при этом сумма недоимки превышает 10 процентов от налога к уплате;

– от 2,7 млн руб.

– штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты виновника за 1-2 года;

– принудительные работы на срок до 2 лет);

–арест на срок до 6 месяцев;

–лишение свободы на срок до 1 года

Если ИП полностью уплатит суммы недоимки(налогов) и пеней, а также суммы штрафа, то он освобождается от уголовного преследования(но только если это его первое подобное обвинение) (Ст. 198 п.3. УК)

Уклонение от уплаты налогов(сборов) в особо крупном размере (Ст. 198 п.2. (б) УК) – от 4,5 млн руб. за три года, и при этом сумма недоимки превышает 20 процентов от налога к уплате;

– от 30,5 млн руб.

– штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты виновника за 1,5-3 года;

– принудительные работы на срок до 3 лет;

–лишение свободы на срок до 3 лет

Юр.лица
Нарушение — Сумма недоплаченных налогов — Сумма доходов (уклонения) Возможные наказания
Уклонение от уплаты налогов(сборов) в крупном размере (Ст. 199.1 УК) – от 5 млн руб. за три года, и при этом сумма недоимки превышает 25 процентов от налога к уплате;

– от 15 млн руб.

– штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты виновника за 1-2 года;

– принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет (или без него);

–арест на срок до 6 месяцев;

–лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет (или без него)

Если директор полностью уплатит суммы недоимки(налогов) и пеней, а также суммы штрафа, то он освобождается от уголовного преследования(но только если это его первое подобное обвинение) (Ст. 199 п.2. УК)

Уклонение от уплаты налогов(сборов), совершенное группой лиц по предварительному сговору (Ст. 199.2 (a) УК) – от 5 млн руб. за три года, и при этом сумма недоимки превышает 25 процентов от налога к уплате;

– от 15 млн руб.

– штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты виновника за 1-3 года;

– принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет (или без него);

–лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет (или без него)

Уклонение от уплаты налогов(сборов) в особо крупном размере (Ст. 199.2 (б) УК) – от 15 млн руб. за три года, и при этом сумма недоимки превышает 50 процентов от налога к уплате;

– от 45 млн руб.

Налоговая

Статья 122 НК РФ — Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)

1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия) влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).

Пени

Штрафы бывают за декларацию и другие нарушения. За просроченные платежи(если отчетность сдана) — только пени(исключение: когда был специально скрыт налог).

При неуплате налогов или платежей в ПФР в срок предусмотрена пеня в размере 1/300, умноженная на ставку рефинансирования в день.

НДФЛ

Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога(НДФЛ за работника или при аренде у физ.лица и пр.), подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению(ст. 123 НК).

Не подача отчетности

ЕРСВ

Штраф за отчетность Единый расчет по страховым взносам(ЕРСВ)

«1)
если прошло менее 180 дней
5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.» 2)
если прошло более 180 дней
30% от суммы + 10% за каждый месяц (27.07.2010 № 229-ФЗ). Т.е. если вы налог УСН заплатили, а декларацию не сдали то штраф — 1000 рублей. Штрафы и пени в декларации не отображается.

Сумму штрафа за несвоевременную сдачу ЕРСВ нужно рассчитывать и распределить отдельно по каждому виду обязательного страхования в соответствии с тарифом (письмо ФНС России от 5 мая 2020 г. № ПА-4-11/8641). Например штраф 1000 руб а страховые взносы 30%(1000 р.) — 22 процента относим на обязательное пенсионное страхование(733,33 руб), 5,1 процента — на обязательное медицинское страхование(170 руб) и 2,9% — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством(96,67 руб).

4-ФСС

Штраф за отчетность в ФСС

5 % суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Декларации в налоговую

Штраф за несвоевременно сданную Декларации в налоговую

: «1)
если прошло менее 180 дней
5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.» 2)
если прошло более 180 дней
30% от суммы + 10% за каждый месяц (27.07.2010 № 229-ФЗ). Т.е. если вы налог УСН заплатили, а декларацию не сдали то штраф — 1000 рублей. Штрафы и пени в декларации не отображается.

Штраф за не предоставленную в срок декларацию рассчитывается из суммы неоплаченного в срок налога. Минфин считает, что если налог оплачен, то штраф за просроченную отчетность не взимается, однако, налоговые и ФАС считают, что тогда должен взиматься минимальный штраф — 1000 рублей.(ст. 119 НК)

Также на должностных лиц: Штраф за несвоевременно сданную Декларацию в налоговую

: «Нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.»(статья 15.5 КОАП). Отметим, что ИП также несут административную ответственность как должностные лица.

Через 10 дней просрочки налоговая вправе заблокировать расчетный счет (п. 3 ст. 76 НК РФ).

Другие

Штраф за Среднесписочную в налоговую не в срок: 200 рублей(она относится к статистическим данным).

Штраф за 2-НДФЛ не в срок — 200 рублей за каждую справку (НК статья 126 п.1). С 2020 года вводят новый штраф 500 рублей за каждый документ для налоговых агентов, предоставивших недостоверные данные. Однако, если ошибка была обнаружена и исправлена(подана уточнёнка) до решения о штрафе, то данный штраф ИФНС применять не вправе. Штраф за непредставление(опоздание) с формой 6-НДФЛ — 1000 рублей за каждый месяц. Через 10 дней после просрочки ИФНС вправе заблокировать расчетный счет приостановив по нему операции. С 2016 года вводят новый штраф 500 рублей за каждый документ(2-НДФЛ и 6-НДФЛ) для налоговых агентов, предоставивших недостоверные данные. Однако, если ошибка была обнаружена и исправлена(подана уточненка) до решения о штрафе, то данный штраф ИФНС применять не вправе.

Срок давности

Согласно статье 113 НК РФ срок давности по штрафам перед налоговой составляет три года со дня его нарушения, либо со дня окончания налогового периода. Также налоговая не может требовать для проверки отчетность сроком более трех лет со дня окончания налогового периода. Т.е. в 2020 году это года — 2020, 2020, 2020, 2015.

Налоговый кодекс не распространяется на ПФР и ФСС и для этих фондов(их взносов) сроков исковой давности не существует. По таким взносам требование об уплате предъявляется «не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки»(ст. 70 НК РФ). Могут попросить долг за любой период.

Организацию ждет штраф, если она в течение 5 дней не подаст разъяснения или уточненку если:

  • нашли расхождения между отчетностью и другими данными, которые есть у ИФНС либо другие ошибки, противоречивые данные в отчетности;
  • организация уменьшила налог(сбор) в уточненке;
  • просят обосновать убыток в декларации (п. 3 ст. 88 НК РФ).

Штраф 5 000 за первое нарушение и 20 000 за последующие в течение календарного года(п. 1 и п. 2 ст. 129.1 НК РФ).

Штраф за несвоевременную уплату налога по усн

Выбранный объект налогообложения на сроки подачи отчетности и оплаты налога никаким образом не влияет. То есть сроки уплаты налога при УСН — доходы 2020-2020 не будут ничем отличаться от таких же сроков 2020-2020 для уплаты налога на УСН — доходы минус расходы. Сроки сдачи декларации и уплаты налога по УСН за 2020-2020 годы Исходя из вышеизложенных правил, конкретные сроки для сдачи отчета и уплаты УСН в 2020 году определяются следующим образом.

Когда платить единый налог УСН и какие штрафные санкции ждут неплательщиков?

Но в некоторых случаях можно задержать уплату налога и пеней, перенеся ее на более поздний срок. О том, какие последствия ждут организацию предпринимателя при несвоевременной уплате налога и как на законных основаниях можно перенести уплату налога и пени, расскажет эта статья, подготовленная экспертами бератора. Пени Налогоплательщики должны уплачивать налоги своевременно, то есть в сроки, которые установлены налоговым законодательством для каждого налога п.

Пени по авансовому платежу рассчитывайте так же, как и по налогу за год. У ИП на УСН расчет происходит как и у организации (п. 3 ст. 58, пп. 3, 4 ст. 75 НК РФ), только ставка всегда будет равна 1/300 ставки рефинансирования.

Пенями признается денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов в более поздние сроки (п. 1 ст. 75 НК РФ). При этом они будут начисляться с первого дня, следующего за последним днем срока уплаты данного платежа до дня фактической уплаты авансового платежа включительно.

Вопрос:

Нарушение порядка исчисления или уплаты авансовых платежей не может рассматриваться в качестве основания для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах (п. 3 ст. 58 НК РФ). Данный пункт говорит о том, что штраф за неполную уплату авансовых платежей не взыскивается.

В статью 75 Налогового кодекса РФ «Пеня» внесены изменения. Поэтому в 2020 году считать пени по налогам и взносам бухгалтеры должны по новым правилам. Это следует из Федерального закона от 27.11.2020 № 424-ФЗ.

Сроки уплаты

Сроки уплаты налогов и страховых сборов, подачи налоговых деклараций и отчетов.

День который указан в НК и есть последний день уплаты налога. Не важны формулировки «до» или наречие «не позднее» (письмо Минфина от 30.04.2019 № 03-02-08/32422) и (определение Верховного суда от 16.10.2018 № 304-КГ18-7786).

Налоговая

Платежи налога УСН(раз в квартал): I кв. — до 25 апреляII кв. — до 25 июляIII кв. — до 25 октябряIV кв. — до 30 апреля(для ИП) до 31 марта(для организаций)

Платежи налога ЕНВД(раз в квартал): I кв. — до 25 апреляII кв. — до 25 июляIII кв. — до 25 октябряIV кв. — до 25 января

Платежи НДФЛ (13%)(раз в год): до 30 апреля

Платежи Налог на прибыль (раз в квартал): I кв. — до 28 апреляII кв. — до 28 июляIII кв. — до 28 октябряIV кв. — до 28 января

Платежи НДС (раз в квартал): I кв. — до 20 апреляII кв. — до 20 июляIII кв. — до 20 октябряIV кв. — до 20 января

С 2020 года декларация НДС подается до 25 числа. Но срок оплаты всё равно до 20 числа.

НДФЛ 13% за сотрудников (до 15 числа следующего месяца)

ПФР

Фиксированный платёж в ПФР ИП(платится, раз в год, до 31 декабря) в 2020 году — 36 238 р.

(для дохода до 300 т.р. в год. и + 1% от дохода с суммы свыше 300 т.р.),
в 2020 году — 32 385 р.
(для дохода до 300 т.р. в год. и + 1% от дохода с суммы свыше 300 т.р.) См. Калькулятор Платежа ИП

Взносы в Пенсионный Фонд на ОПС(платятся ежемесячно не позднее 15-го числа следующего календарного месяца) За наемных работников: 26%

(или
18%
для льготных видов деятельности(производство, строительство, образование, IT)) на ОСНО, УСН, ЕНВД (20% (или 12% для льготных) на страховую 6% на накопительную части; если 1966г и старше, если старше — всё на страховую),
ФФОМС 3,1%
на ОСНО, УСН, ЕНВД,
ТФОМС 2,0%
на ОСНО, УСН, ЕНВД.

Пеню в пенсионный также необходимо разбивать на пеню на страховую и накопительную часть, ФФОМС, ТФОМС

Смотрите: Калькулятор зарплаты и взносов ПФР(бесплатно)

При этом можно попробовать снизить штраф и подать в суд. Например, компания снизила штраф в 2 раза, ссылаясь на то, что просрочка отчета была с небольшим количеством дней (см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 1 апреля 2016 г. № А41-30902/2015). Сам ПФР штрафы снижать не может, только через суд.

ФСС

Платёж в ФСС: I кв. — до 15 апреля II кв. — до 15 июля III кв. — до 15 октября IV кв. — до 15 января Заполненный образец 4-ФСС 2015 года.

Смотрите: Калькулятор зарплаты и взносов ФСС(бесплатно)

Штраф за просрочку налога по усн

Пеня представляет собой разновидность санкций, предусмотренных за наличие просрочки по уплате налога или же за то, что уплата произведена не в полном объеме. Кроме того, она полагается в том случае, если в декларации допущены ошибки, которые привели к уменьшению размера налога и образованию задолженности перед бюджетом.

Пени и штрафы за неуплату по УСН на 2020 году

Декларация по УСН включает титульный лист и шесть разделов. Количество листов, котороые нужно сдать в ИФНС, напрямую зависит от объекта налогообложения и вида предпринимательской деятельности. Условно можно выделить три возможных варианта для декларации по УСН:

  • для объекта «доходы»;
  • для объекта «доходы минус расходы»;
  • для налогоплательщиков, исчисляющих торговый сбор.
  • при работе на УСН предприниматель до 30 апреля отчитывается за весь предыдущий год;
  • при ЕНВД сведения подаются ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
  • при ОСНО необходимо подавать 3-НДФЛ ежегодно до 30 апреля, а также отчитываться ежеквартально по НДС.

По разным причинам может возникнуть ситуация при которой предприниматель или организация не успевают вовремя сдать декларацию УСН. Напомню, что для организаций крайний срок сдачи 31 марта года следующего за отчетным, а для предпринимателей 30 апреля года следующего за отчетным.

Похожие публикации

Вот когда вы ее сдадите и налоговики увидят всю картину, тогда требования на уплату вам не избежать. Причем выставят его на всю сумму авансов за год, даже если по итогу года налога будет меньше или не будет совсем. Не оплатите, и деньги спишут принудительно. Но и это можно обойти: просто отложите сдачу декларации на последний день отчетного срока.

Самое частое взыскание — штраф за задержку налоговой отчетности. Инспекция может оштрафовать за такое правонарушение любую организацию, которая должна сдавать налоговые декларации, но по какой-либо причине не исполнила эту обязанность. Например, компанию, которая освобождена от обязанностей налогоплательщика, но является налоговым агентом по НДС.

Рекомендуем прочесть: Шумят соседи что делать

Сроки отчетов

Декларации в налоговую

У ИП с 2014 года фактически к штрафу за просрочку прибавляется еще одна огромная сумма. Дело в том, что в ПФР предпринимателю нужно платить дополнительный процент от доходов. Так вот, если не предоставить декларацию в срок, то ПФР этот процент посчитает по максимуму 8 x 5554 x 26% x 12 = 138 627,84 руб.

Декларация УСН (раз в год) сдать в налоговую: до 30 апреля(для ИП) до 31 марта(для организаций) Воспользуйтесь: калькулятором декларации УСН

Среднесписочная (сдается, раз в год, в налоговую до 20 января)Сведения о среднесписочной численности работников.xls

Декларация ЕНВД(раз в квартал): сдать в налоговую: I кв. — до 20 апреляII кв. — до 20 июляIII кв. — до 20 октябряIV кв. — до 20 января Воспользуйтесь: калькулятором декларации ЕНВД

Декларация 3-НДФЛ (13% за ИП)(раз в год): до 30 апреля

Декларация Налог на прибыль (раз в квартал): сдать в налоговую: I кв. — до 20 апреляII кв. — до 20 июляIII кв. — до 20 октябряIV кв. — до 20 января

Максимальный штраф за просроченный квартальный отчет по налогу на прибыль 200 рублей(ст. 126 НК и Письмо ФНС от 30.09.2013 N СА-4-7/17536).

Декларация НДС (раз в квартал): сдать в налоговую: I кв. — до 25 апреляII кв. — до 25 июляIII кв. — до 25 октябряIV кв. — до 25 января

С 2020 года декларация НДС подается до 25 числа. Но срок оплаты всё равно до 20 числа.

ЕРСВ

Отчеты в ИФНС (ежеквартально не позднее: IV кв. 2020 — 30 января 2020 года. I кв. 2020 — 30 апреля 2020 года; II кв. 2020 — 30 июля 2020 года; III кв. 2020 — 30 октября 2020 года; IV кв. 2020 — 01 февраля 2021 года. ) Единый социальный страховой сбор(ЕССС) (кроме взносов ФСС на травматизм)

4-ФСС

Отчет в ФСС (I кв. — до 15 апреля / II кв. — до 15 июля / III кв. — до 15 октября / IV кв. — до 15 января — до 2020 года. С 2015 года сроки сдачи другие! Для тех, кто подаёт в бумажном виде: I кв. — до 20 апреля / II кв. — до 20 июля / III кв. — до 20 октября / IV кв. — до 20 января. Для тех, кто подает в электронном виде: I кв. — до 25 апреля / II кв. — до 25 июля / III кв. — до 25 октября / IV кв. — до 25 января) Заполненный образец 4-ФСС 2020 года. Расчет по форме 4-ФСС.

Смотрите: Калькулятор зарплаты и взносов ФСС(бесплатно)

Сроки оплаты налога при УСН

Сдают налоговую декларацию по упрощенному налогу один раз в год. Предоставляется она организациями не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. То есть за 2020 г. нужно будет сдать декларацию до 31.03.2020.

ИП на УСН: срок оплаты и сдачи отчетности

При оформлении платежа необходимо правильно указать код бюджетной классификации (КБК). Ошибки в данном реквизите могут привести к тому, что налоговая инспекция не сможет правильно разнести платеж, и у налогоплательщика образуется задолженность. КБК не зависит от статуса плательщика (организация или ИП). В 2020 г. действуют следующие коды:

Если в течение этого срока вы не перечислите в бюджет долг, расчетный счет будет арестован ровно на ту же сумму. Остальными деньгами на счете вы сможете свободно распоряжаться. Чтобы высвободить арестованные средства, нужно будет заплатить долг и предъявить доказательства в ИФНС.

Тут дела обстоят следующим образом. Для тех кто затянул время, не отчитался своевременно будет назначен штраф в размере от 5 до 30% от суммы налога по декларации. Есть минимум — 1 000 рублей. Это не конец. В налоговой подождут ровно 10 дней, а потом заблокируют Ваш р/с. Но на этот раз не на сумму долга, а полностью. Для его разблокирования придётся сначала сдать эту декларацию, а потом пойти в ИФНС с заявлением.

Штраф за несвоевременную проплату налога по УСН

Тут дело обстоит несколько другим образом. Как только истечёт законный срок оплаты (для ООО это 31.03, а для ИП 20.04), то сразу же назначают 205 от размера долга и + пеня. В том случае если налоговая сможет доказать, что Вы не заплатили умышленно, то сумма штрафа может вырасти до 40 %.

У ИП на упрощенке есть обязанность регулярно сдавать отчеты. Если не сдать вовремя декларацию по налогу, то придется платить штраф от ФНС, поскольку это правонарушение. Санкции по нему прописаны в ст. 119 НК: 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки.

Рекомендуем прочесть: Изменение ст 228 ч 2 ук рф от 30 марта 2020

Налоговый календарь

втсрчтптсбвс
123456
78910111213
14
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
  • Заплатить налог НДФЛ 13% за ИП *за четвёртый квартал* Платежки и квитанции
16171819
  • 20
    Для всех налоговых режимов *годовая* Бланк(50 кб.) Сведения СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ численности работников
  • Подать декларацию ЕНВД *за IV квартал* Декларация ЕНВД калькулятор+бланк
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС(бумажный) за работников. Образец 4 ФСС
21222324
  • 25
    Заплатить ЕНВД *за IV квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию НДС *за IV квартал* Образец декларации
  • Заплатить налог НДС *за IV квартал* Платежки и квитанции
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС(электронный) за работников. Образец 4 ФСС
2627
2829
  • 30
    Ежеквартально: Подать расчет Единого социального страхового сбора(ЕССС) в ИФНС Образец отчета, штрафы
31
февральпн
втсрчтптсбвс
123
45678910
11121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
1617
18192021222324
25262728
мартпн
втсрчтптсбвс
  • 1
    Подать новую годовую отчетность в ПФР — СЗВ-Стаж и ОДВ-1 Образец СЗВ-Стаж
  • Сдать отчет в ПФР *за год* Отчет РСВ-2 крестьянских хоз.(ИП не нужно)
23
45678910
11121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
1617
18192021222324
252627
  • 28
    Заплатить налог Налог на прибыль *за год* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию по Налогу на прибыль *за год* Налог на прибыль для ООО.xls
29
  • 30
    Подать бухгалтерскую отчетность: Форма №1 Баланс *за год*. Бланк: Бухгалтерский баланс.XLS
  • Подать бухгалтерскую отчетность: Форма №2 Отчета о прибылях и убытках *за год*. Бланк: Отчет о прибылях и убытках.XLS
  • 31
    Для Организаций(не ИП): Заплатить УСН *за год* Платежки и квитанции
  • Для Организаций(не ИП): Подать декларацию УСН *за год* Декларация УСН калькулятор+бланк
апрель
пн
втсрчтптсбвс
234567
891011121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
  • Подтверждение вида в ФСС
16171819
  • 20
    Подать декларацию ЕНВД *за I квартал* Декларация ЕНВД калькулятор+бланк
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(бумажный) за работников. Образец 4 ФСС
21
222324
  • 25
    Заплатить УСН *за I квартал* Платежки и квитанции
  • Заплатить ЕНВД *за I квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию НДС *за I квартал* Образец декларации
  • Заплатить налог НДС *за I квартал* Платежки и квитанции
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(электронный) за работников. Образец 4 ФСС
2627
  • 28
    Заплатить налог Налог на прибыль *за I квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию по Налогу на прибыль *за I квартал* Налог на прибыль для ООО.xls
29
  • 30
    Для ИП: Заплатить УСН *за год* Платежки и квитанции
  • Для ИП: Подать декларацию УСН *за год* Декларация УСН калькулятор+бланк
  • Сдать декларацию 3-НДФЛ ИП *годовую* Платежки и квитанции
  • Ежеквартально: Подать расчет Единого социального страхового сбора(ЕССС) в ИФНС Образец отчета, штрафы
  • Сдать декларацию 6-НДФЛ за работников за 3 месяца в налоговую. Образец 6-НДФЛ
майпн
втсрчтптсбвс
12345
6789101112
1314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
16171819
20212223242526
2728293031
июньпн
втсрчтптсбвс
12
3456789
1011121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
16
17181920212223
24252627282930
июль
пн
втсрчтптсбвс
  • 1
    Заплатить ОПС ПФР за самого ИП(доп. 1%) *за прошлый год* Платежки, квитанции и калькулятор
234567
891011121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
  • Заплатить налог НДФЛ 13% за ИП *за прош год* Платежки и квитанции
  • Заплатить налог НДФЛ 13% за ИП *за полугодие* Платежки и квитанции
16171819
  • 20
    Подать декларацию ЕНВД *за II квартал* Декларация ЕНВД калькулятор+бланк
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(бумажный) за работников. Образец 4 ФСС
21
222324
  • 25
    Заплатить УСН *за полугодие* Платежки и квитанции
  • Заплатить ЕНВД *за II квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию НДС *за II квартал* Образец декларации
  • Заплатить налог НДС *за II квартал* Платежки и квитанции
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(электронный) за работников. Образец 4 ФСС
2627
  • 28
    Заплатить налог Налог на прибыль *за II квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию по Налогу на прибыль *за II квартал* Налог на прибыль для ООО.xls
29
  • 30
    Ежеквартально: Подать расчет Единого социального страхового сбора(ЕССС) в ИФНС Образец отчета, штрафы
  • 31
    Сдать декларацию 6-НДФЛ за работников в налоговую *за полугодие* Образец 6-НДФЛ
августпн
втсрчтптсбвс
1234
567891011
121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
161718
19202122232425
262728293031
сентябрьпн
втсрчтптсбвс
1
2345678
91011121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
16171819202122
23242526272829
30
октябрь
пн
втсрчтптсбвс
123456
78910111213
14
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
  • Заплатить налог НДФЛ 13% за ИП *за третий квартал* Платежки и квитанции
16171819
  • 20
    Подать декларацию ЕНВД *за III квартал* Декларация ЕНВД калькулятор+бланк
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(бумажный) за работников. Образец 4 ФСС
21222324
  • 25
    Заплатить УСН *за 9 месяцев* Платежки и квитанции
  • Заплатить ЕНВД *за III квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию НДС *за III квартал* Образец декларации
  • Заплатить налог НДС *за III квартал* Платежки и квитанции
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(электронный) за работников. Образец 4 ФСС
2627
  • 28
    Заплатить налог Налог на прибыль *за III квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию по Налогу на прибыль *за III квартал* Налог на прибыль для ООО.xls
29
  • 30
    Ежеквартально: Подать расчет Единого социального страхового сбора(ЕССС) в ИФНС Образец отчета, штрафы
  • 31
    Сдать декларацию 6-НДФЛ за работников в налоговую *за 9 месяцев* Образец 6-НДФЛ
ноябрьпн
втсрчтптсбвс
123
45678910
11121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
1617
18192021222324
252627282930
декабрьпн
втсрчтптсбвс
1
2345678
91011121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
16171819202122
23242526272829
30
  • 31
    Заплатить ОПС ПФР за самого ИП (фиксированную часть) *за год* Платежки, квитанции и калькулятор
втсрчтптсбвс
12345
6789101112
1314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
  • Заплатить налог НДФЛ 13% за ИП *за четвёртый квартал* Платежки и квитанции
16171819
  • 20
    Для всех налоговых режимов *годовая* Бланк(50 кб.) Сведения СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ численности работников
  • Подать декларацию ЕНВД *за IV квартал* Декларация ЕНВД калькулятор+бланк
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(бумажный) за работников. Образец 4 ФСС
21222324
  • 25
    Заплатить ЕНВД *за IV квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию НДС *за IV квартал* Образец декларации
  • Заплатить налог НДС *за IV квартал* Платежки и квитанции
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(электронный) за работников. Образец 4 ФСС
26
272829
  • 30
    Ежеквартально: Подать расчет Единого социального страхового сбора(ЕССС) в ИФНС Образец отчета, штрафы
31
февральпн
втсрчтптсбвс
12
3456789
1011121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
16
17181920212223
242526272829
мартпн
втсрчтптсбвс
  • 1
    Подать новую годовую отчетность в ПФР — СЗВ-Стаж и ОДВ-1 Образец СЗВ-Стаж
  • Сдать декларацию 2-НДФЛ за работников в налоговую *годовая* Образец 2-НДФЛ
  • Сдать декларацию 6-НДФЛ за работников в налоговую *за год* Образец 6-НДФЛ
  • Сдать отчет в ПФР *за год* Отчет РСВ-2 крестьянских хоз.(ИП не нужно)
2345678
91011121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
16171819202122
2324252627
  • 28
    Заплатить налог Налог на прибыль *за год* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию по Налогу на прибыль *за год* Налог на прибыль для ООО.xls
29
  • 30
    Подать бухгалтерскую отчетность: Форма №1 Баланс *за год*. Бланк: Бухгалтерский баланс.XLS
  • Подать бухгалтерскую отчетность: Форма №2 Отчета о прибылях и убытках *за год*. Бланк: Отчет о прибылях и убытках.XLS
  • 31
    Для Организаций(не ИП): Заплатить УСН *за год* Платежки и квитанции
  • Для Организаций(не ИП): Подать декларацию УСН *за год* Декларация УСН калькулятор+бланк
апрель
пн
втсрчтптсбвс
12345
6789101112
1314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
  • Подтверждение вида в ФСС
16171819
  • 20
    Подать декларацию ЕНВД *за I квартал* Декларация ЕНВД калькулятор+бланк
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(бумажный) за работников. Образец 4 ФСС
21222324
  • 25
    Заплатить УСН *за I квартал* Платежки и квитанции
  • Заплатить ЕНВД *за I квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию НДС *за I квартал* Образец декларации
  • Заплатить налог НДС *за I квартал* Платежки и квитанции
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(электронный) за работников. Образец 4 ФСС
26
27
  • 28
    Заплатить налог Налог на прибыль *за I квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию по Налогу на прибыль *за I квартал* Налог на прибыль для ООО.xls
29
  • 30
    Для ИП: Заплатить УСН *за год* Платежки и квитанции
  • Для ИП: Подать декларацию УСН *за год* Декларация УСН калькулятор+бланк
  • Сдать декларацию 3-НДФЛ ИП *годовую* Платежки и квитанции
  • Ежеквартально: Подать расчет Единого социального страхового сбора(ЕССС) в ИФНС Образец отчета, штрафы
  • Сдать декларацию 6-НДФЛ за работников за 3 месяца в налоговую. Образец 6-НДФЛ
майпн
втсрчтптсбвс
123
45678910
11121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
1617
18192021222324
25262728293031
июньпн
втсрчтптсбвс
1234567
891011121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
161718192021
22232425262728
2930
июль
пн
втсрчтптсбвс
  • 1
    Заплатить ОПС ПФР за самого ИП(доп. 1%) *за прошлый год* Платежки, квитанции и калькулятор
2345
6789101112
1314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
  • Заплатить налог НДФЛ 13% за ИП *за прош год* Платежки и квитанции
  • Заплатить налог НДФЛ 13% за ИП *за полугодие* Платежки и квитанции
16171819
  • 20
    Подать декларацию ЕНВД *за II квартал* Декларация ЕНВД калькулятор+бланк
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(бумажный) за работников. Образец 4 ФСС
21222324
  • 25
    Заплатить УСН *за полугодие* Платежки и квитанции
  • Заплатить ЕНВД *за II квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию НДС *за II квартал* Образец декларации
  • Заплатить налог НДС *за II квартал* Платежки и квитанции
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(электронный) за работников. Образец 4 ФСС
26
27
  • 28
    Заплатить налог Налог на прибыль *за II квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию по Налогу на прибыль *за II квартал* Налог на прибыль для ООО.xls
29
  • 30
    Ежеквартально: Подать расчет Единого социального страхового сбора(ЕССС) в ИФНС Образец отчета, штрафы
  • 31
    Сдать декларацию 6-НДФЛ за работников в налоговую *за полугодие* Образец 6-НДФЛ
августпн
втсрчтптсбвс
12
3456789
1011121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
16
17181920212223
24252627282930
31
сентябрьпн
втсрчтптсбвс
123456
78910111213
14
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
1617181920
21222324252627
282930
октябрь
пн
втсрчтптсбвс
1234
567891011
121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
  • Заплатить налог НДФЛ 13% за ИП *за третий квартал* Платежки и квитанции
161718
19
  • 20
    Подать декларацию ЕНВД *за III квартал* Декларация ЕНВД калькулятор+бланк
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(бумажный) за работников. Образец 4 ФСС
21222324
  • 25
    Заплатить УСН *за 9 месяцев* Платежки и квитанции
  • Заплатить ЕНВД *за III квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию НДС *за III квартал* Образец декларации
  • Заплатить налог НДС *за III квартал* Платежки и квитанции
  • Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(электронный) за работников. Образец 4 ФСС
2627
  • 28
    Заплатить налог Налог на прибыль *за III квартал* Платежки и квитанции
  • Подать декларацию по Налогу на прибыль *за III квартал* Налог на прибыль для ООО.xls
29
  • 30
    Ежеквартально: Подать расчет Единого социального страхового сбора(ЕССС) в ИФНС Образец отчета, штрафы
  • 31
    Сдать декларацию 6-НДФЛ за работников в налоговую *за 9 месяцев* Образец 6-НДФЛ
ноябрьпн
втсрчтптсбвс
1
2345678
91011121314
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
16171819202122
23242526272829
30
декабрьпн
втсрчтптсбвс
123456
78910111213
14
  • 15
    Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Образец отчета, штрафы
  • Ежемесячно: Заплатить в ЕССС(ПФР и ФСС) за работников. Платежки и квитанции
  • Ежемесячно: Заплатить в ФСС от НС за работников. Платежки и квитанции
1617181920
21222324252627
282930
  • 31
    Заплатить ОПС ПФР за самого ИП (фиксированную часть) *за год* Платежки, квитанции и калькулятор

красным — праздничные и выходные, зелёным — сокращенные дни, черным — дни отчетов и платежей.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: